目 录
第一部分 汨罗市生态能源服务中心部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市生态能源服务中心部门(单位)概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策,抓好本市生态能源建设的开发和利用。
(二)推进农村可再生能源体制改革,拟订有关改革方案,协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
(三)负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施,负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
(四)组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施;分析、监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;负责能源预测预警,发布能源信息;参与能源运行调节和应急保障。
(五)指导协调和监督管理全市节能工作;拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施;制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施;负责节能资金项目评审及绩效评价工作;代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
(六)统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作;代表市发展和改革委员会负责有关能源执法工作;综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
(七)承担市能源工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能工作办公室、市能源专家委员会日常工作,指导和监督节能服务中介机构。
(八)完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。汨罗市生态能源服务中心单位内设机构包括:办公室、业务股、服务中心、财务股。
(二)决算单位构成。汨罗市生态能源服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市生态能源服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计223.08万元。与上年相比,减少30.87万元,降低13.84%,主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计223.08万元,其中:财政拨款收入223.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计223.08万元,其中:基本支出208.08万元,占93.28%;项目支出15万元,占6.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计223.08万元,与上年相比,减少30.87万元,降低13.84%,主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出223.08万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少30.87万元,降低13.84%,主要是因为人员退休与厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出223.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.57万元,占0.26%;社会保障和就业支出19.77万元,占8.86%;卫生健康支出9.07万元,占4.07%;农林水支出180.86万元,占81.07%;住房保障支出12.81万元,占5.74%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为210.38万元,支出决算数为223.08万元,完成年初预算的106.04%,其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。
年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为17.08万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的115.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算时将机关事业单位职业年金缴费支出归纳在机关事业单位基本养老保险缴费支出之中了。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为6.23万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将其他社会保障和就业支出归纳在机关事业单位基本养老保险缴费支出之中了。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为9.07万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%。
5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
年初预算为156.08万元,支出决算为180.86万元,完成年初预算的115.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算时将人员工资津贴和奖金支出都归纳到行政运行之中。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为12.81万元,支出决算为12.81万元,完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为8.54万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将机关事业单位职业年金缴费支出归纳在机关事业单位基本养老保险缴费支出之中了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出223.08万元,其中:
人员经费177.97万元,占基本支出的79.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费45.11万元,占基本支出的20.22%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是厉行节约。决算数等于上年数。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出45.11万元,比上年决算数减少7.47 万元,降低16.56%。主要原因是:厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.99万元,用于召开农村沼气的安全生产管理和秸杆综合利用工作会议,人数40人,内容为加强农村沼气的安全生产管理,牢固树立“安全第一,预防为主”的工作方针,加快推动全市秸杆综合利用工作,减轻焚烧工作量;开支培训费0.44万元,用于开展农村能源建议工作培训,人数20人,内容为推进农村能源建设工作展开;未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.58万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目1 个,共涉及资金15万元。其中,一般公共预算项目2个15万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个0 万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0 个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0。二是部门评价开展情况(如有,一级预算部门填写)。组织对所属单位2024年度“农林水支出”“农村能源建设经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况(如有,一级预算部门填写)。组织对2024年度XX个新增重大政策和XX个重大项目开展事前绩效评估,共涉及资金XX万元。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数210.38万元,执行数223.08万元,完成预算的106.04%,绩效自评得分99分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况::一是对大型沼气工程的监管;二是沼气的服务质量。发现的主要问题及原因:一是群众不够注重沼气的日常管理和维护;二是发酵料液偏酸或偏碱。下一步改进措施:一是开展各项沼气安全生产专项检查督查工作;二是加大对联户、户用沼气池安全生产检查和技术指导,三是提高绩效指标设置的准确性,提高沼气安全生产工作的满意度。(请对本部门整体支出的绩效目标完成情况,存在的问题及原因,下一步改进措施等进行简要说明)。二是部门评价结果(如有,一级预算部门填写)。XX项目全年预算数XX万元,执行数XX万元,完成预算的XX%,部门评价得分XX分,评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。……。(请分别对各个项目部门评价结果,发现的问题及原因,下一步工作措施等进行简要说明)。三是事前绩效评估结果(如有,一级预算部门填写)。2024年度XX个重大项目事前绩效评估,其中,XX个项目评估通过,涉及资金XX万元,XX个项目评估不通过,涉及资金XX万元。
(三)评价结果应用情况。
根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号),“农林水支出”“农村能源建设经费”项目,该项目绩效评价综合得分99分,绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据单位实际增加名词解释)
第五部分
附 件