目 录
第一部分 汨罗市党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市党史研究室概况
一、部门职责
(一)贯彻落实市委的指示精神,规划和组织全市的党史工作。
(二)在岳阳市委党史研究室的指导下,帮助和指导各乡镇(场)及各市直单位的党史业务工作。
(三)运用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育,发挥党史“资政、育人”的社会功能。
(四)贯彻执行国务院、省、岳阳市政府欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
(五)在市委、市政府领导下,组织有关专家编修《汨罗市志》、单位志、专业志等丛书。
(六)收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料,编辑出版《汨罗年鉴》。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。内设综合办公室、党史编研股、志鉴编纂股、宣传教育股,下设正股级公益一类事业单位党史方志馆。
(二)决算单位构成。中共汨罗市委党史研究室2024年单位决算汇总公开单位构成包括:党史研究室本级。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计158.26万元。与上年相比,减少15.73万元,减少9.04%,主要是因为人员调出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计158.26万元,其中:财政拨款收入158.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计158.26万元,其中:基本支出102.06万元,占64.49%;项目支出56.20万元,占35.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计158.26万元,与上年相比,减少15.73万元,降低9.04%,主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出158.26万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少15.73万元,降低9.04%,主要是因为人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出158.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出134.03万元,占84.69%;社会保障和就业支(类)出11.31万元,占7.15%;卫生健康(类)支出5.36万元,占3.39%;住房保障(类)支出7.56万元,占4.78%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为134.60万元,支出决算数为158.26万元,完成年初预算的117.58%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)工会事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为94.33万元,支出决算为76.20万元,完成年初预算的80.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。
3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.20万元,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2023年综合绩效奖。
4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。
5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.40万元,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。
6、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为11.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。
7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.00万元,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加运转经费。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为10.09万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为5.04万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:科目调整。
10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为5.36万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为7.56万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出102.06万元,其中:
人员经费81.95万元,占基本支出的80.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费20.11万元,占基本支出的19.70%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算金额为0,无法计算百分比;与上年减少0.31万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比;与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比;与上年相比无增减。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比;与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排,决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,
由于预算数为0,无法计算百分比;与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排,决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比;与上年减少0.31万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出20.11万元,比上年数减少1.18万元,减少5.54%。主要原因是:人员减少,经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.50万元,召开5次会议,人数180人,会议内容年鉴资料征集;开支培训费0万元,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额28.45万元,其中:政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.30万元。授予中小企业合同金额28.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.45万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。
我部门组织对党史研究室开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出147.26万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确合理,预算执行及时有效,为有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金147.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我部门无政府性基金预算项目支出,无国有资本经营预算支出。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。
党史研究室项目绩效自评综述:本单位无30万以上的单个项目,故无绩效自评报告。
(三)评价结果应用情况。
根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)文件要求对我办汨罗年鉴项目经费进行评价,该项目绩效评价综合得分99.98分。绩效评价结果为“优”。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据单位实际增加名词解释)
第五部分
附 件