目 录
第一部分 汨罗市基础教育管理研究中心部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市基础教育管理研究中心部门(单位)概况
一、部门职责
我中心为汨罗市教体局下属二级单位,是公益一类事业单位。我中心负责全市基础教育(学前教育、义务教育、普通高中教育、民办教育)、全市的德育教育的管理与研究工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。汨罗市基础教育管理研究中心单位内设机构包括:
1、小学组:负责汨罗市小学新课程改革;小学布局结构调整;小学控辍保学工作;小学示范校的竞赛评比等工作。
2、初中组:负责汨罗市初中新课程改革;布局结构调整;控辍保学工作;初中示范校的竞赛评比;统筹安排与指导制定初中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法,并负责完成初中的招生工作。
3、高中组:负责省级普通高中示范校的竞赛评比工作,高中布局结构调整;统筹安排与指导制定高中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法,并负责完成高中的招生工作。
4、学前教育民办教育组:负责全市学前教育民办教育的宏观管理工作,负责全地区幼儿园所等级评定工作。
5、德育室:切实落实习近平总书记“立德树人是中国特色社会主义教育事业的根本任务”重要指示,以教育部《中小学德育工作指南》为指导,坚持德育专项目标管理,坚持德育工作常规视导,坚持年度德育情况讲评,切实提高德育工作地位,落实立德树人根本任务。
6、综合组。负责学籍管理工作; 组织各级各类考试测试工作 ;配合开展教师工作坊学习;组织开展教师教学竞赛等统筹安排确保汨罗市基础教育管理研究中心的正常运行。
(二)决算单位构成。汨罗市基础教育管理研究中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市基础教育管理研究中心。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计425.72万元。与上年相比,减少82.70万元,降低19.43%,主要是因为人员异动工资减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计425.72万元,其中:财政拨款收入386.82万元,占90.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入38.90万元,占9.14%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计425.72万元,其中:基本支出425.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计425.72万元,与上年相比,减少82.70万元,降低19.43%,主要是因为人员异动工资减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出386.82万元,占本年支出合计的90.86%,与上年相比,财政拨款支出减少82.60万元,降低21.35%,主要是因为人员异动工资减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出386.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.57万元,占0.41%;教育(类)支出304.85万元,占78.81%;社会保障和就业(类)支出32.50万元,占8.40%;卫生健康(类)支出19.86万元,占5.13%;住房保障(类)支出28.04万元,占7.25%。
要求到类级科目)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为397.86万元,支出决算数为386.82万元,完成年初预算的97.23%,其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务支出(款)工会事务支出(项)。
年初预算为1.57万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的100%。
2、教育支出(类)教育管理事务支出(款)行政运行(项)。
年初预算为42.95万元,支出决算为42.95万元,完成年初预算的100%。
3、教育支出(类)教育管理事务支出(款)其他教育管理事务支出(项)。
年初预算为267.91万元,支出决算为261.90万元,完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为29.42万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的93.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致养老保险费用减少。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为5.12万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为22.86万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的86.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致医疗保险费用减少。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为28.04万元,支出决算为28.04万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出386.82万元,其中:
人员经费342.30万元,占基本支出的88.49%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费44.52万元,占基本支出的11.51%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元,支出决算为1.57万元,完成预算的104.67%;与上年相比减少3.29万元,降低209.55%。决算数大于预算数的主要原因是实际接待任务增加。决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算金额为0,无法计算百分比;与上年相比持平。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算金额为0,无法计算百分比;与上年相比持平。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因预算金额为0,无法计算百分比;与上年相比持平。汨罗市基础教育管理研究中心(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,
因预算金额为0,无法计算百分比;与上年相比持平。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为1.50万元,支出决算为1.57万元,完成预算的104.67%;与上年相比减少3.29万元,降低209.55%。决算数大于预算数的主要原因是实际接待任务增加。决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭。2024年度共接待来访团组3个、来宾625人次,主要是社会实践主题活动、研学实践教育活动、开展“心理健康教育月”活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,我单位为事业单位,无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元,用于召开0次会议,人数0人;开支培训费6.53万元,用于开展15培训,人数1050人,内容为开展教育教研培训,课题研究、教学探究、教改探索、教学论坛、工作坊等教研开支5.36万元、新课程理念,普通话、计算机、继续教育等培训活动开支1.17万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额10.32万元,其中:政府采购货物支出10.32 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网:2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目0 个,共涉及资金0万元。其中,一般公共预算项目0 个0 万元,占一般公共预算支出总额的0%;政府性基金预算项目0 个0 万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0 个0 万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0 个0 万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。本部门无项目,故无项目评价。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数425.72万元,执行数425.72万元,完成预算的100%,绩效自评得分99.8分,评价等级为“A等”。绩效目标完成情况:一是本单位收支平衡,资金使用合理且规范;二是运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等各方面都完成得很好。发现的主要问题及原因:一是我部门整体决算数小于年初预算数,原因是人员退休故人员经费减少导致;二是公务接待费决算数大于预算数,主要是实际接待任务增加导致。下一步改进措施:一是改进预算管理,让预算更科学合理;二是严格把控资金使用,执行专款专用。二是部门评价结果(如有,一级预算部门填写)。本部门项目全年预算数0万元,执行数0万元,因预算金额为0,无法计算百分比,本部门无项目故无部门评价。三是事前绩效评估结果(如有,一级预算部门填写)。2024年度0个重大项目事前绩效评估,其中,0个项目评估通过,涉及资金0万元,0个项目评估不通过,涉及资金0万元。
(三)评价结果应用情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市基础教育管理研究中心”等1个单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,本单位收支平衡,资金使用合理且规范:1、在汨罗教育综合改革的大潮下,规划好年度学前教育的发展布局,依法依规管理学前教育,开展学前教育研究。2、实现了教育资源的优化整合,而且化解了城区大班额问题,满足了多样化教育的需求。3、高中布局的调整,有效的缓解了教师结构性缺编的问题,各校基本能够开齐开足模块教学,给予学生充分的自主选择权。4、依法依规管理民办教育,开展民办教育的教育教学研究。利用教学工作视导,对学校全方位的调研,有效的掌握一手数据,更好的促进了教育的均衡协调发展。5、实施分层教学,着力于面向全体学生,落实因材施教,促进每一个学生都得到发展,促使每一个学生都取得成功。6、综合招生根据政策和方案,多年来全面推行“阳光招生”,确保公平公正公开。
2024年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“汨罗市基础教育管理研究中心”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。项目立项程序完整、规范,绩效目标明确合理,预算执行及时有效,为有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件